內部稽核

內部稽核

群運環保內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,也於每月與必要時向董事長、審計委員會報告。

內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及實際日常運作是否適當及兼顧效果與效率;其範圍涵蓋公司所有單位、作業及子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險評估結果擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失,俾能及時因應。

內部稽核覆核公司各單位及所有子公司所執行的內部控制自行檢查評估,以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,報告審計委員會及董事會作為出具內部控制聲明書之依據。本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法」規定辦理。本公司內部稽核主管之任免,經審計委員會同意,並提董事會決議。